DESPESA EMPENHADA

DataEmpenho nºFavorecidoDespesaRecursoVencimentoValorValor liquidadoValor pago
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02/01/20221 FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO339039 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD041100 GERAL INDIRETA09/02/2022R$ 11,021.00R$ 11,021.00R$ 11,021.00
02/01/20222 FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO339039 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD041100 GERAL INDIRETA14/02/2022R$ 11,021.00R$ 11,021.00R$ 11,021.00
03/01/20223 SASSI SAMPAIO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA339039 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA041100 GERAL INDIRETA-R$ 118.50R$ 0.00R$ 0.00
03/01/20223 SASSI SAMPAIO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA339039 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA041100 GERAL INDIRETA03/01/2022R$ 118.50R$ 0.00R$ 0.00
04/01/20224 CAMILA DA CUNHA FERNANDES 34865290800339039 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI041100 GERAL INDIRETA04/02/2022R$ 700.00R$ 700.00R$ 700.00
04/01/20225 LEANDRO MAZUTTI MIRANDA339036 OUTROS SERVICOS DE PESSOAS FISICA041100 GERAL INDIRETA09/02/2022R$ 3,400.00R$ 3,400.00R$ 3,400.00
04/01/20226 RENTAL DATA INFORMATICA E TELEFONIA EIRELI339039 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS041100 GERAL INDIRETA04/02/2022R$ 750.00R$ 750.00R$ 750.00
05/01/20227 LEIRI VALENTIN339039 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL041100 GERAL INDIRETA09/02/2022R$ 1,400.00R$ 1,400.00R$ 1,400.00
06/01/20228 CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA339039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS041100 GERAL INDIRETA09/02/2022R$ 550.00R$ 550.00R$ 550.00
07/01/20229 MARCO ANTONIO CASSUCCI 06880499821339039 CORRESPONDENCIAS041100 GERAL INDIRETA09/02/2022R$ 56.00R$ 56.00R$ 56.00
08/01/202210 SASSI SAMPAIO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA339039 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA041100 GERAL INDIRETA14/01/2022R$ 2.57R$ 2.57R$ 2.57
09/01/202211 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET339039 HOSPEDAGENS DE SISTEMAS041100 GERAL INDIRETA01/02/2022R$ 148.65R$ 148.65R$ 148.65
10/01/202212 RC ASTOLPHO EPP339030 MATERIAL DE EXPEDIENTE041100 GERAL INDIRETA09/02/2022R$ 324.36R$ 324.36R$ 324.36
11/01/202213 CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI ME339030 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO041100 GERAL INDIRETA09/02/2022R$ 63.10R$ 63.10R$ 63.10
12/01/202214 TELEFONICA S/A339039 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES041100 GERAL INDIRETA02/02/2022R$ 889.14R$ 889.14R$ 889.14
13/01/202215 ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO-AIMES-SP339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA041100 GERAL INDIRETA09/02/2022R$ 500.00R$ 500.00R$ 500.00
14/01/202216 BANCO DO BRASIL339039 SERVIÇOS BANCÁRIOS041100 GERAL INDIRETA25/01/2022R$ 10.00R$ 10.00R$ 10.00
14/01/202217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A339039 SERVIÇOS BANCÁRIOS041100 GERAL INDIRETA25/01/2022R$ 49.00R$ 49.00R$ 49.00
15/01/202218 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA041100 GERAL INDIRETA09/02/2022R$ 1,669.59R$ 1,669.59R$ 1,669.59
15/01/202219 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A339039 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA041100 GERAL INDIRETA09/02/2022R$ 90.65R$ 90.65R$ 90.65
16/01/202220 CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO339030 MATERIAL DE EXPEDIENTE041100 GERAL INDIRETA10/02/2022R$ 158.00R$ 158.00R$ 158.00
17/01/202221 RENTAL DATA INFORMATICA E TELEFONIA EIRELI339039 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS041100 GERAL INDIRETA15/02/2022R$ 750.00R$ 750.00R$ 750.00
18/01/202222 EDDYDATA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA041100 GERAL INDIRETA14/02/2022R$ 3,900.00R$ 3,900.00R$ 3,900.00
20/01/202223 LUIS FERNANDO MARINHO DARCIE339030 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO041100 GERAL INDIRETA10/02/2022R$ 130.00R$ 130.00R$ 130.00
20/01/202224 SOUZA BERTOGNA MAT DE CONSTRUÇOES LTDA EPP339030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS041100 GERAL INDIRETA10/02/2022R$ 55.90R$ 55.90R$ 55.90
21/01/202225 PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO469171 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS041100 GERAL INDIRETA31/01/2022R$ 1,755.54R$ 1,755.54R$ 1,755.54
21/01/202226 PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO469171 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS041100 GERAL INDIRETA31/01/2022R$ 1,056.60R$ 1,056.60R$ 1,056.60
21/01/202227 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL469171 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS041100 GERAL INDIRETA31/01/2022R$ 1,450.10R$ 1,450.10R$ 1,450.10
21/01/202228 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL469171 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS041100 GERAL INDIRETA31/01/2022R$ 2,440.01R$ 2,440.01R$ 2,440.01
23/01/202229 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO469071 Outras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC041100 GERAL INDIRETA25/01/2022R$ 1,905.01R$ 1,905.01R$ 1,905.01
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